襄阳市消费者权益保护中心2025年度部门预算 -网投十大信誉可靠平台

襄阳市消费者权益保护中心2025年度部门预算

第一部分襄阳市消费者权益保护中心概况

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

部分 2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

部分2025度部门预算

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分 襄阳市消费者权益保护中心概况

一、部门(单位)主要职责

本单位为襄阳市市场监督管理局所属的公益一类事业单位,机构规格正科级,核定事业编制 27 名,实有人数25 人,退休人数 9 人。主要工作职责:保护消费者合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济健康发展。开展消费教育引导,受理消费者投诉,依法对商品和服务进行监督,支持消费者诉讼,披露消费侵权行为。

2018年3月,经襄阳市机构编制委员会批复,整合襄阳市直、襄城区、樊城区、高新区、鱼梁洲开发区、经开区等 6 个消费者委员会秘书处,成立襄阳市消费者权益保护中心(襄阳市消费者权益保护委员会秘书处),为市市场监管局所属公益一类事业单位。中心设6个机构,分别为:办公室,人事与党群部,消费教育指导部,投诉部,法务与新闻宣传部,商品和服务监督部。

第二部分

2025年度收、支总计均为613.19万元。与2024年度相比,收、支总计各减少10.65万元,下降1.7 %,主要原因是退休一人,导致预算收支减少。

2025年度收入合计613.19万元,与2024年度相比,收入合计减少10.65万元,下降1.7%。其中:财政拨款收入613.19万元,占本年收入100%。

2025年度支出合计613.19万元,与2024年度相比,支出合计减少10.65万元,下降1.7%。其中:基本支出574.99万元,占本年支出94%;项目支出38.2万元,占本年支出6%。

5年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为613.19万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各减少10.65万元,下降1.7 %。主要原因是退休一人,导致预算收支减少。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    613.19万元,比2024年度预算数下降10.65万元。主要原因是退休一人,导致预算收支减少。

2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出613.19万元,占本年支出合计的100 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.65万元,下降1.7%。退主要原因是退休一人,导致预算收支减少。

财政拨款支出预算结构情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出613.19万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出428.04万元,占69.82%。主要是用于单位基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出99.68万元,占16.25%。主要是用于事业单位离退休人员经费养老保险、职业年金支出

3.卫生健康支出43.28万元,占7.05%。主要是用于事业单位的医疗支出。

4.住房保障支出42.2万元,占6.88%。主要用于事业单位的住房公积金支出。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出574.99万元,其中:人员经费502.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费39.09万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2025“三公”经费预算情况

本单位2025一般公共预算“三公”经费预算为2.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.70万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.8万元,与去年持平。“三公经费较上年无变化,主要原因是切实贯彻落实党中央、国务院要求,采取措施加强管理,严格控制“三公经费支出。

八、

单位2025年度政府采购支出总额 2.15万元,其中:政府采购货物支出 2.15 万元,主要是购买:3台国产电脑和复印纸;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

本单位国有资产:设备 58 台,原值 207753 元;车辆 1台(丰田轿车),原值 224276 元;家具用具 115 件,原值 98954 元。

(三)预算绩效情况说明

项目名称:消费者权益保护项目

项目立项依据:市人民政府办公室关于规范市直机关事业单位“以钱养事”工作的通知(襄政办发〔2021〕8号)

项目申报内容:为保持工作正常运转,聘用工作人员 6 名

项目总预算:38.2万元,其中,一般公共预算财政拨款38.2万元。具体表格见附件。

见附件

单位无政府性基金预算,故预算公开表8为空表。

一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分:附件


附件:

主题词:

索  引  号 011158671/2025-04744 文       号
发布机构 襄阳市市场监管局 发布日期 2025-02-19
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