襄阳市行政许可技术审查中心2025年度 部门预算
目录
第一部分襄阳市行政许可技术审查中心概况
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分2025年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 襄阳市行政许可技术审查中心概况
一、部门(单位)主要职责
襄阳市行政许可技术审查中心是组织实施市场监管局行政许可事项的技术评审和现场评审,为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障;建立各类专家审核员、发证检验机构的数据库,并承担行政许可审核员的日常管理工作;组织全市范围内特种设备作业人员及计量标准考核工作。
中心内设科室8个,办公室、财务科、党办、审查科、考务科、拓展科、网络交易监测科、药物警戒科。
二、机构设置情况
中心内设科室8个,办公室、财务科、党办、审查科、考务科、拓展科、网络交易监测科、药物警戒科。在职人员22人,退休人员6人。其中:办公室4人;财务科2人;党办2人;审查科2人;考务科3人;拓展科2人;网络交易监测科5人;药物警戒科2人。
第二部分
一、2025年部门预算收支情况
2025年度收、支总计均为608.97万元。与2024年度相比,收、支总计各减少1.06万元,下降0.2 %,基本持平。
2025年度收入合计608.97万元,与2024年度相比,收入合计减少1.06万元,下降0.2%。其中:财政拨款收入608.97万元,占本年收入100%。
2025年度支出合计608.97万元,与2024年度相比,支出合计下降1.06万元,下降0.2%。其中:基本支出496.54万元,占本年支出81.5%;项目支出112.43万元,占本年支出18.5%。
5年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为608.97万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各下降1.06万元,下降0.2 %。基本持平。
2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 608.97万元,比2024年度预算数下降1.06万元。基本持平。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出608.97万元,占本年支出合计的100 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出下降1.06万元,下降0.2%。基本持平。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出608.97万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出453.85万元,占70.9%。主要是用于部门基本支出和项目支出。
2. 社会保障和就业支出80.63万元,占13.24 %。主要是用于事业单位离退休人员经费及养老保险、职业年金支出。
3.卫生健康支出37.53万元,占6.16%。主要是用于事业单位的医疗支出。
4.住房保障支出36.96万元,9.7%。主要用于事业单位的住房公积金支出。
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出608.75万元,其中:人员经费462.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费34万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。
五、2025年政府性基金预算支出情况
2025年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算拨款收支情况
2025年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年“三公”经费预算情况
2025年“三公”经费预算7.5万元,较2024年“三公”经费预算减少0.3万元,其中:2025年公务用车运行维护费预算6万元,与2024年公务用车运行维护费预算6万元持平;公务接待费1.5万元,较2024年公务接待费预算减少0.3万元。“三公”经费较2024年减少0.3万元,主要原因是切实贯彻落实党中央、国务院要求,采取措施加强管理,严格控制“三公”经费支出。无人员因公出国(境)。
八、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额9.35万元,其中:政府采购货物支出9.35万元,主要是办公设备购置。
(二)国有资产占用情况说明
我单位账面现有车辆2辆,其中:1.小轿车,账面金额共计19.69万元,车牌号为鄂fb7d29;2.小轿车,账面金额108,329.00 元,车牌号为鄂fcg313。
(三)预算绩效情况说明
一级项目名称:质量基础及安全监管专项
二级项目名称:特种设备作业人员考核
项目概述:每年组织全市范围内5000余人参加特种设备作业人员取证、复审考试。理论考试均采用“机考化”、实操考试均实现“模拟化”或“实物化”。
项目总预算:112.43万元,其中,一般公共预算财政拨款112.43万元。
具体表格见附件。
第三部分 2025年部门预算公开表
见附件。
本部门无政府性基金预算,故预算公开表8为空表。
一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分:附件
附件: |
主题词:
索 引 号 | 011158671/2025-04745 | 文 号 | 无 |
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发布机构 | 襄阳市市场监管局 | 发布日期 | 2025-02-19 |