襄阳市个体劳动者私营经济发展中心2025年度部门预算 -网投十大信誉可靠平台

襄阳市个体劳动者私营经济发展中心2025年度部门预算

第一部分襄阳市个体劳动者私营经济发展中心概况

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

部分 2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

部分2025度部门预算

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分 概况

一、部门(单位)主要职责

为引导个体私营经济发展。协助有关部门维护个体私营经济组织的合法权益,帮助解决生产经营中的问题;为个体私营经济组织提供法律、政策、信息服务;推进个体私营经济领域精神文明和诚信体系建设;协助有关部门抓好个体私营经济组织的党、团组织建设等工作。

二、机构设置情况

襄阳市个体劳动者私营经济发展中心是襄阳市市场督管理局下属公益一类事业单位。机构规格正科级,核定事业编制27,在职人员27人,退休人员5人。根据襄阳市个体劳动者私营经济发展中心职责和工作需要内设4个部室:综合办公室、非公党建部、组织服务、信息资讯部。

第二部分

2025年度收、支总计均为634.13万元。与2024年度相比,收、支总计各增加11.82万元,增长1.9 %。主要原因是在职人员增加1人,人员经费和公用经费相应增加。

2025年度收入合计634.13万元,与2024年度相比,收入合计增加11.82万元,增长1.9%。其中:财政拨款收入634.13万元,占本年收入100%。

2025年度支出合计634.13万元,与2024年度相比,支出合计增加 11.82万元,增长1.9%。其中:基本支出608.75万元,占本年支出96%;项目支出25.38万元,占本年支出4%。

5年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为634.13万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加11.82万元,增长1.9 %。主要原因是在职人员增加1人,人员经费和公用经费相应增加。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    634.13万元,比2024年度预算数增加11.82万元。增加主要原因是在职人员增加1人,人员经费和公用经费相应增加。

2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出634.13万元,占本年支出合计的100 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.82万元,增长1.9%。主要原因是在职人员增加1人,人员经费和公用经费相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出634.13万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出450.13万元,占70.98%。主要是用于单位基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出91.42万元,占14.42 %。主要是用于事业单位离退休人员经费养老保险、职业年金支出

3.卫生健康支出46.58万元,占7.34%。主要是用于事业单位的医疗支出。

4.住房保障支出46.01万元,占7.26%。主要用于事业单位的住房公积金支出。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出608.75万元,其中:人员经费566.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费41.84万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2025“三公”经费预算情况

本单位2025一般公共预算“三公”经费预算为2.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.50万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.00万元,与去年持平。“三公费较上年无变化,主要原因是切实贯彻落实党中央、国务院要求,采取措施加强管理,严格控制“三公经费支出。

八、

(一)政府采购支出说明

单位2025年度政府采购支出总额3.01万元,其中:政府采购货物支出3.01万元,主要是购买:国产台式电脑3台,每台0.65万元,共计1.95万元;国产黑白打印机2台,每台0.13万元,共计0.26万元;a4复印纸50箱,每箱0.016万元,共计0.8万元;合计3.01万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

(二)国有资产占用情况说明

本单位2025实用机动车1辆,车牌号为鄂f0336a,原值19.79万元。

(三)预算绩效情况说明

项目名称:市场监管项目

项目立项依据:市人民政府办公室关于规范市直机关事业单位“以钱养事”工作的通知(襄政办发〔2021〕8号)

项目申报内容:为引导个体私营经济发展。协助有关部门维护个体私营经济组织的合法权益,帮助解决生产经营中的问题;为个体私营经济组织提供法律、政策、信息服务;推进个体私营经济领域精神文明和诚信体系建设;协助有关部门抓好个体私营经济组织的党、团组织建设等工作。现根据中心工作需要,特聘了以钱养事工作人员4名,综合办公室2人,1人配合领导做好重要会议组织协调及重要报告、文件资料的起草工作;1人协调中心机关日常政务,做好中心机关后勤保障工作。非公党建部1人,协助抓好非公有制经济组织党、团组织建设和自身党建工作。组织服务1人,为个私经济组织提供政策等咨询服务,推进文明诚信体系建设。

项目总预算:25.38万元,其中,一般公共预算财政拨款25.38万元。

具体表格见附件。

第三部分  2025年部门预算公开表

见附件

单位无政府性基金预算,故预算公开表8为空表。

一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  附件


附件:

主题词:

索  引  号 011158671/2025-04741 文       号
发布机构 襄阳市市场监管局 发布日期 2025-02-19
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